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· 2021財年增長創記錄:主營業務有機收入增長7.6%,超出預期
· 第四季度主營業務有機收入增長 9.3%,調整后有機EBITDA 利潤率為 23.1%
· 2022 財年有一個非常好的開始:有機收入獲得兩位數增長
· 中期目標:將EBITDA 利潤率提高至 23 - 25%
2022年2月17日,杜塞爾多夫——Gerresheimer AG是一家口碑較好的供應商,致力于為制藥、生物技術和化妝品提供醫療和護膚品解決方案和給藥系統解決方案,進一步加速了其盈利性增長。根據格雷斯海姆的G戰略計劃,按醫療保健、可持續發展和生物技術等大趨勢,對公司業務重新調整。格雷斯海姆在實施推動可持續性盈利增長G戰略計劃的三年后,營收已超過2021年的目標。去年,公司主營業務收入為 14.97 億歐元,實現了 7.6% 的強勁增長。在貨幣調整基礎上,主營業務調整后的EBITDA增加到3.24億歐元,達到預期范圍。
“2021 年對我們來說是創紀錄增長的一年。經營業績也證實公司的發展戰略正在起作用:我們正在努力將格雷斯海姆發展為醫療保健和護膚品行業創新解決方案的提供方。公司將繼續投資于關鍵的增長領域,這些投資正為公司帶來出色的業績。公司的高價值解決方案收入增長超 30%。生物解決方案增長超 40%”,格雷斯海姆CEO Dietmar Siemssen 說,同時補充道:“公司在 2022 財年開始便取得了強勁的發展,在盈利和可持續增長方面取得了重大發展。我們確認本財年將持續實現盈利的高個位數增長,同時將上調中期目標:格雷斯海姆集團有望獲得經調整后的EBITDA達到 23% 至 25%。”
第四季度
在有機收入強勁增長9.3%的支撐下,Gerresheimer AG在2021年第四季度其報告的主營業務收入增加至4.38億歐元。2022財年開局強勁,公司處于進一步加速盈利增長的優勢地位。塑料和裝置業務部以及初級玻璃包裝部門有力推動了這一成功。
塑料包裝和給藥裝置事業部在第四季度實現了 9.9% 的有機收入增長。對塑料包裝解決方案和醫療器械的需求強勁。RTF注射器業務再次呈現高個位數增長率。貨幣調整后,第四季度調整后的 EBITDA 為 6700 萬歐元。
由于市場對管制和模制玻璃的強勁需求,初級玻璃包裝事業部在2021年第四季度的有機增長率為8.6%。高價值解決方案再次成為明顯的增長驅動力,例如生物解決方案、ELITE玻璃和RTF西林瓶以及護膚品業務。第四季度調整后的EBITDA為4300萬歐元。
注射劑領域的市場趨勢繼續保持勢頭強勁。對疫苗相關解決方案的需求不斷增加,對生物藥物和自我用藥的關注度也日益提高,這些都成為格雷斯海姆業務發展軌道的重要推動力量。公司大大提高了其在歐洲、美國和亞洲這一領域的產能,現在產能顯然已轉化為盈利增長。
第四季度主營業務調整后的EBITDA為1億歐元,使得調整后的有機EBITDA利潤率達到23.1%,成為全年較高季度利潤率。2022財年開局強勁,格雷斯海姆處于進一步加速盈利增長的優勢地位。
在2021財年,集團調整后的凈利潤達到1.33億歐元,使得調整后的每股收益為 4.13,有機增長 11.2%。管理委員會和監事會提議在2021財年派發每股 1.25 歐元的股息,配息率再次達到30%左右,處于派息范圍20%至30%的上限。
格雷斯海姆繼續成功擴大以創新為驅動的Advanced技術業務部 (GAT)的規模。GAT在2021年交付了新訂單、新產能和其他項目,例如用于生物制劑的新型SensAir泵平臺和智能Respimetrix吸入器。通過新型自動注射器,格雷斯海姆也擴大了其自有IP設備的產品組合。此外,格雷斯海姆與美國一家大型生物技術公司簽署了一份重要合同,開發一種新型的泵。這些項目凸顯了格雷斯海姆的創新能力。顯然,公司以創新為發展目標,這表示公司將加大對研發和自主知識產權的重視。
Advanced技術項目的重大進展以及收入和調整后EBITDA的明顯提高,使該業務成為主營業務的一部分。公司現在從集團層面設置目標?;诓粩嗤晟频漠a品結構和新商業模式,格雷斯海姆提高了中期目標:
2022財年目標(針對集團層面,FXN):
· 有機收入增長:高個位數
· 有機調整后EBITDA增長:高個位數
· 調整后EPS增長:高個位數
中期目標(針對集團層面,FXN)
· 有機收入增長:高個位數
· 有機調整后EBITDA利潤率:23-25%
· 調整后EPS增長:>10% p.a.